Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Objednávka 30/2019 Opakované vonkajšie prehliadky expanzomatov a kotolní. 240,00 s DPH 20.05.2019 PETER CHUDJAK_RK 22.05.2019
Faktúra 10903508 Ovocie a zelenina do ŠJ. 53,09 s DPH 24.05.2019 ZELMIX_ZH 30.05.2019
Faktúra 1900112 Revízia, servis výťahu. 23,90 s DPH 23.05.2019 MT_VÝŤAHY_Likavka 30.05.2019
Faktúra 230911293 Potraviny do ŠJ. 266,74 s DPH 21.05.2019 INMEDIA_ZV 30.05.2019
Faktúra 8019201598 Chlieb a pečivo do ŠJ. 230,71 s DPH 21.05.2019 VČELA-LIPPEK_LM 30.05.2019
Faktúra 10903369 Ovocie a zelenina do ŠJ. 63,35 s DPH 21.05.2019 ZELMIX_ZH 30.05.2019
Objednávka 33/2019 Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov. 1.700.00 s DPH 22.05.2019 JURAJ KUBALA_LISKOVÁ 30.05.2019
Objednávka 29/2019 Elektroinštalačný materiál. 15,00 s DPH 17.05.2019 MIRETA_RK 30.05.2019
Objednávka 32/2019 Elektroinštalačný materiál. 3,00 s DPH 21.05.2019 KONEX_ELEKTRO_KE 22.05.2019
Objednávka 31/2019 Kuchynský zapaľovač na plyn do ŠJ. 3,00 s DPH 21.05.2019 LING LING_RK 22.05.2019
Objednávka 28/2019 Lieky a zdravotný materiál. 26,00 s DPH 15.05.2019 Lekáreň DR.MAX_RK 22.05.2019
Faktúra 201903102 Mlieko do ŠJ. 1,68 s DPH 27.05.2019 ORGANIKA_PN 30.05.2019
Faktúra 230910814 Potraviny do ŠJ. 375,74 s DPH 20.05.2019 INMEDIA_ZV 22.05.2019
Faktúra 9119000610 Licencia na web zariadenia. 219,00 s DPH 20.05.2019 ASC_BA 22.05.2019
Faktúra 700190377 Zemiaky do ŠJ. 151,20 s DPH 17.05.2019 PD_LUDROVÁ 22.05.2019
Faktúra 19050055 Hygienické potreby. 68,01 s DPH 16.05.2019 CARTA_RK 17.05.2019
Faktúra 10903250 Ovocie a zelenina do ŠJ. 115,30 s DPH 14.05.2019 ZELMIX_ZH 17.05.2019
Faktúra 8019201485 Chlieb a pečivo do ŠJ. 183,19 s DPH 14.05.2019 VČELA-LIPPEK_LM 17.05.2019
Faktúra 230910485 Potraviny do ŠJ. 298,19 s DPH 14.05.2019 INMEDIA_ZV 17.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8399