Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 700190696 Zemiaky do ŠJ. 74,40 s DPH 03.09.2019 PD_LUDROVÁ 03.09.2019
Faktúra 082019 Tvorba sociálneho fondu. 295,69 s DPH 04.09.2019 DGC_RK 11.09.2019
Faktúra 19090010 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 130,44 s DPH 04.09.2019 CARTA_RK 11.09.2019
Faktúra 8019202721 Chlieb a pečivo do ŠJ. 113,52 s DPH 04.09.2019 VČELA-LIPPEK_LM 11.09.2019
Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 20,70 s DPH 04.09.2019 DCI_BA 11.09.2019
Faktúra 500191073 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 147,11 s DPH 03.09.2019 PD_LISKOVÁ 11.09.2019
Faktúra 3120203117 PHM - benzín. 23,08 s DPH 04.09.2019 DCI_BA 11.09.2019
Zmluva 03092019 Zmluva o dodávke plynu. 34.133.00 s DPH 03.09.2019 SPP_BA 11.09.2019
Objednávka DC/2019/000059 Preventívne prehliadky plynových zariadení, ich údržba, zaškolenie obsluhy plynového zariadenia. s DPH 09.01.2019 JURAJ KUBALA_LISKOVÁ 11.09.2019
Zmluva 03092019 Zmluva o obchodných a dodacích podmienkach. s DPH 03.09.2019 ZELMIX_ZH 03.09.2019
Faktúra 700190728 Zemiaky do ŠJ. 108,00 s DPH 03.09.2019 PD_LUDROVÁ 03.09.2019
Faktúra 10905747 Ovocie a zelenina do ŠJ. 131,50 s DPH 03.09.2019 ZELMIX_ZH 03.09.2019
Faktúra 10905968 Ovocie a zelenina do ŠJ. 75,42 s DPH 05.09.2019 ZELMIX_ZH 11.09.2019
Faktúra 119088614 Jedálne kupóny. 465,67 s DPH 03.09.2019 UP SLOVENSKO_BA 03.09.2019
Faktúra 082019 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom. 26,24 s DPH 03.09.2019 DGC_RK 03.09.2019
Faktúra 8706722298 Platba za odber plynu. 1 831,00 s DPH 02.09.2019 SPP_BA 03.09.2019
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 163,00 s DPH 02.09.2019 SSE_ZA 03.09.2019
Faktúra 3210516500 Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516. 399,00 s DPH 02.09.2019 SSE_ZA 03.09.2019
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825,67 s DPH 02.09.2019 LAŠTÍK_DK 03.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8842