Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Objednávka 74/2019 Eko tlačivá. 10,00 s DPH 05.11.2019 KANPO_RK 08.11.2019
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516. 163,00 s DPH 04.11.2019 SSE_ZA 08.11.2019
Faktúra 3210516500 Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516. 399,00 s DPH 04.11.2019 SSE_ZA 08.11.2019
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825,67 s DPH 04.11.2019 LAŠTÍK_DK 08.11.2019
Faktúra 3120203117 PHM - benzín. 102,03 s DPH 04.11.2019 DCI_BA 08.11.2019
Faktúra 102019 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 1 296,67 s DPH 29.10.2019 DGC_RK 08.11.2019
Faktúra 10907316 Ovocie a zelenina do ŠJ. 81,42 s DPH 28.10.2019 ZELMIX_ZH 08.11.2019
Faktúra 8019203386 Chlieb a pečivo do ŠJ. 284,80 s DPH 28.10.2019 VČELA-LIPPEK_LM 08.11.2019
Faktúra 1900271 Potraviny do ŠJ. 227,84 s DPH 25.10.2019 TROPICO_DOLNÝ HARMANEC 08.11.2019
Faktúra 230922144 Potraviny do ŠJ. 257,94 s DPH 25.10.2019 INMEDIA_ZV 08.11.2019
Objednávka 75/2019 Jedálne kupóny. 320,00 s DPH 07.11.2019 UP SLOVENSKO_BA 08.11.2019
Faktúra 2019057 Oprava zabezpečovacieho systému. 497,76 s DPH 24.10.2019 BATORY Peter_LIPTOVSKÁ LÚŽNA 24.10.2019
Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 79,48 s DPH 04.11.2019 DCI_BA 08.11.2019
Faktúra 10907254 Ovocie a zelenina do ŠJ. 80,32 s DPH 23.10.2019 ZELMIX_ZH 24.10.2019
Faktúra 10907257 Ovocie a zelenina do ŠJ. 32,80 s DPH 23.10.2019 ZELMIX_ZH 24.10.2019
Faktúra 10907188 Ovocie a zelenina do ŠJ. 102,70 s DPH 22.10.2019 ZELMIX_ZH 24.10.2019
Faktúra 230921608 Potraviny do ŠJ. 398,73 s DPH 22.10.2019 INMEDIA_ZV 24.10.2019
Faktúra 6807229583 Zákonné poistenie_služobné motorové vozidlo. 106,55 s DPH 21.10.2019 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA_BA 24.10.2019
Faktúra 700190888 Zemiaky do ŠJ. 214,20 s DPH 18.10.2019 PD_LUDROVÁ 24.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/9129