|
|
Faktúra |
|
Ročný predpis nájomného za pozemok.
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok |
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10907818
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
43,57 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8019203856
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
264,19 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230924723
|
Potraviny do ŠJ.
|
410,77 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4542019
|
Oprava vodovodného potrubia.
|
96,53 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
|
STAVOS_RK |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19110083
|
Hygienické potreby.
|
36,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202000850
|
Mlieko do ŠJ.
|
7,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
ORGANIKA_PN |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
10908003
|
Ovocie a zelenina do ŠJ.
|
63,59 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
ZELMIX_ZH |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
700191018
|
Zemiaky do ŠJ.
|
177,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
PD_LUDROVÁ |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506795
|
Potraviny do ŠJ.
|
23,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
ATC_JR, PU |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1901506794
|
Potraviny do ŠJ.
|
246,78 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
ATC_JR, PU |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9259556726
|
Poistenie prívesného vozíka.
|
17,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
|
UNIQA_BA |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8019203705
|
Chlieb a pečivo do ŠJ.
|
152,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
|
VČELA-LIPPEK_LM |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
230925262
|
Potraviny do ŠJ.
|
14,32 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031892
|
Údržba účtovného programu WinIBEU.
|
83,65 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
|
IVES |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1340260586
|
Poplatky za služby v sieti O2.
|
45,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
O2_BA |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230923976
|
Potraviny do ŠJ.
|
355,66 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
230924065
|
Potraviny do ŠJ.
|
271,67 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
INMEDIA_ZV |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
Prevod FP na účet pre výber v hotovosti.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
DGC_RK |
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
19110056
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky.
|
56,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
|
CARTA_RK |
|
|
18.11.2019 |