Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 33500084 Práčka. 339,00 s DPH 18.06.2019 PLANEO ELEKTRO_RK 25.06.2019
Faktúra 500190829 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 450,27 s DPH 27.06.2019 PD_LISKOVÁ 01.07.2019
Faktúra 062019 Platba za stravu pre deti v HN+NO. 1 221,79 s DPH 25.06.2019 DGC_RK 01.07.2019
Faktúra 19060077 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 46,21 s DPH 25.06.2019 CARTA_RK 01.07.2019
Faktúra 8019201947 Chlieb a pečivo do ŠJ. 209,09 s DPH 24.06.2019 VČELA-LIPPEK_LM 25.06.2019
Faktúra 10904253 Ovocie a zelenina do ŠJ. 61,07 s DPH 24.06.2019 ZELMIX_ZH 25.06.2019
Faktúra 190139 Kalibrácia teplomerov do ŠJ. 168,00 s DPH 24.06.2019 GEVA_LIPTOVSKÉ SLIAČE 25.06.2019
Faktúra 1410180615 Poplatky za služby v sieti O2. 42,00 s DPH 20.06.2019 O2_BA 25.06.2019
Faktúra 062019 Prevod FP na účet pre výber v hotovosti. 100,00 s DPH 20.06.2019 DGC_RK 25.06.2019
Faktúra 10904223 Ovocie a zelenina do ŠJ. 91,99 s DPH 19.06.2019 ZELMIX_ZH 25.06.2019
Faktúra 230913264 Potraviny do ŠJ. 172,15 s DPH 17.06.2019 INMEDIA_ZV 25.06.2019
Faktúra 19060104 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 63,25 s DPH 28.06.2019 CARTA_RK 01.07.2019
Faktúra 10904048 Ovocie a zelenina do ŠJ. 91,03 s DPH 17.06.2019 ZELMIX_ZH 25.06.2019
Faktúra 8019201819 Chlieb a pečivo do ŠJ. 195,80 s DPH 13.06.2019 VČELA-LIPPEK_LM 25.06.2019
Faktúra 19060040 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 206,23 s DPH 13.06.2019 CARTA_RK 25.06.2019
Faktúra 230913126 Potraviny do ŠJ. 53,28 s DPH 13.06.2019 INMEDIA_ZV 25.06.2019
Faktúra 10903990 Ovocie a zelenina do ŠJ. 198,32 s DPH 13.06.2019 ZELMIX_ZH 25.06.2019
Faktúra 1900034 Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov. 840,00 s DPH 12.06.2019 JURAJ KUBALA_LISKOVÁ 25.06.2019
Faktúra 1900033 Revízia a odborná skúška plynových kotlov, plynovodu a plynových spotrebičov. 745,00 s DPH 12.06.2019 JURAJ KUBALA_LISKOVÁ 25.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8551