Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 5558814540 Poplatky za služby v sieti O2. 0,72 s DPH 6372119 20.04.2020 ORANGE Slovensko a.s. 22.04.2020
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825.67 s DPH 200003 04.05.2020 LAŠTÍK 04.05.2020
Faktúra 10912071 Ovocie a zelenina do ŠJ. 36,84 s DPH 5/2019 29.04.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 04.05.2020
Faktúra 700200264 Zemiaky do ŠJ. 48,67 s DPH 4/2019 29.04.2020 Poľnohospodárske družstvo 04.05.2020
Faktúra 1620315565 Poplatok za komunálny odpad. 1 601.60 s DPH 28.04.2020 MESTO Ružomberok 04.05.2020
Faktúra 2101764 Oprava strunovej kosačky. 49,57 s DPH 34/2020 27.04.2020 TECHNIK-Ing. Ján Buchanec 04.05.2020
Faktúra 10912055 Ovocie a zelenina do ŠJ. 49,60 s DPH 5/2019 27.04.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 04.05.2020
Faktúra 10912037 Ovocie a zelenina do ŠJ. 56,38 s DPH 5/2019 24.04.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 04.05.2020
Faktúra 8020201559 Chlieb a pečivo do ŠJ. 67,22 s DPH 5/2020 24.04.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 04.05.2020
Faktúra 20040108 Školské potreby do školy. 9,12 s DPH A 34/2020 22.04.2020 CARTA Slovakia s.r.o. 04.05.2020
Faktúra 202048 Pranie posteľnej súpravy - vankúš + paplón. 459,42 s DPH 21/2020 22.04.2020 KAMEA-čistiareň a práčovňa 04.05.2020
Faktúra 700200247 Zemiaky do ŠJ. 97,35 s DPH 4/2019 16.04.2020 Poľnohospodárske družstvo 22.04.2020
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 193,00 s DPH 081218 04.05.2020 SSE a.s. 04.05.2020
Faktúra 042020 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 1 207.29 s DPH VD 14/2020 15.04.2020 Diagnostické centrum 22.04.2020
Faktúra 10911954 Ovocie a zelenina do ŠJ. 76,01 s DPH 5/2019 15.04.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 22.04.2020
Faktúra 8020201429 Chlieb a pečivo do ŠJ. 78,33 s DPH 5/2020 15.04.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 22.04.2020
Faktúra 1262020 Oprava vodovodného a odpadového potrubia. 106,56 s DPH A 33/2020 15.04.2020 STAVOS-Milan Kmoško 22.04.2020
Faktúra 1550388744 Poplatky za služby v sieti O2. 43,90 s DPH 81906326 15.04.2020 O2 Slovakia s.r.o. 22.04.2020
Faktúra 10911934 Ovocie a zelenina do ŠJ. 58,88 s DPH 5/2019 09.04.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 22.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8191