Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 200100003 Čistiace a hygienické prostriedky a údržbársky materiál. 226,07 s DPH 73/2020 26.08.2020 RUŽACOLOR s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 8823001688 Platba za odber plynu. 1 943,00 s DPH 030919 03.09.2020 SPP a.s. 07.09.2020
Faktúra 082020 Tvorba sociálneho fondu. 358,26 s DPH VD/30/2020 03.09.2020 Diagnostické centrum 07.09.2020
Faktúra 20197 Potraviny do ŠJ. 159,36 s DPH 12/2020 02.09.2020 TROPICO Z s.r.o. 07.09.2020
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 193,00 s DPH 181218 02.09.2020 SSE a.s. 07.09.2020
Faktúra 3210516500 Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516. 503,00 s DPH 081218 02.09.2020 SSE a.s. 07.09.2020
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825,67 s DPH 200003 02.09.2020 LAŠTÍK 07.09.2020
Faktúra 20080136 Odkladacie mapy na spisy. 168,30 s DPH 65/2020 02.09.2020 CARTA Slovakia s.r.o. 07.09.2020
Faktúra 10914833 Ovocie a zelenina do ŠJ. 28,91 s DPH 11/2020 28.08.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 07.09.2020
Faktúra 2000128 Toner, predlžovačka, klávesnica a kábel internetový. 158,00 s DPH 77/2020 28.08.2020 EM_MEDIA-Martin Gregor 07.09.2020
Faktúra 10914802 Ovocie a zelenina do ŠJ. 62,13 s DPH 11/2020 27.08.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 07.09.2020
Faktúra 1202207531 Školské tlačivá. 27,76 s DPH 75/2020 26.08.2020 ŠEVT a.s. 26.08.2020
Faktúra 8020203275 Chlieb a pečivo do ŠJ. 43,57 s DPH 5/2020 25.08.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 26.08.2020
Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 150,48 s DPH 291105 03.09.2020 Diners Club CS s.r.o. 07.09.2020
Faktúra 230012765 Potraviny do ŠJ. 367,51 s DPH 1/2020 25.08.2020 INMEDIA s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 230012788 Potraviny do ŠJ. 352,17 s DPH 1/2020 25.08.2020 INMEDIA s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 202002975 Mlieko do ŠJ. 0,79 s DPH 8/2019 20.08.2020 ORGANIKA s.r.o. 26.08.2020
Faktúra 10914695 Ovocie a zelenina do ŠJ. 56,72 s DPH 5/2019 20.08.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 26.08.2020
Faktúra 5577647816 Poplatky za služby v sieti Oange. 3,10 s DPH 6372119 17.08.2020 ORANGE Slovensko a.s. 19.08.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8491