Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 12021042 Údržba programu WISP. 223,50 s DPH 2004149 22.02.2021 PROCES s.r.o. 24.02.2021
Faktúra 1073771 Ovocie a zelenina do ŠJ. 49,97 s DPH 6/2021 25.02.2021 ZELMIX s.r.o. 03.03.2021
Faktúra 230102706 Potraviny do ŠJ. 453,37 s DPH 3/2021 25.02.2021 INMEDIA s.r.o. 03.03.2021
Faktúra 2100046 Snímací valec do tlačiarne. 49,90 s DPH 11/2021 24.02.2021 EM_MEDIA-Martin Gregor 03.03.2021
Faktúra 700210122 Zemiaky do ŠJ. 82,50 s DPH 5/2021 23.02.2021 Poľnohospodárske družstvo 24.02.2021
Faktúra 1073730 Ovocie a zelenina do ŠJ. 75,97 s DPH 6/2021 23.02.2021 ZELMIX s.r.o. 24.02.2021
Faktúra 8021200609 Chlieb a pečivo do ŠJ. 176,04 s DPH 1/2021 23.02.2021 VČELA-LIPPEK k.s. 24.02.2021
Faktúra 230102296 Potraviny do ŠJ. 242,24 s DPH 3/2021 23.02.2021 INMEDIA s.r.o. 24.02.2021
Faktúra 022021 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 1 782,97 s DPH VD/5/2021 23.02.2021 Diagnostické centrum 24.02.2021
Faktúra 1073706 Ovocie a zelenina do ŠJ. 72,85 s DPH 6/2021 22.02.2021 ZELMIX s.r.o. 24.02.2021
Faktúra 230102249 Potraviny do ŠJ. 417,07 s DPH 3/2021 22.02.2021 INMEDIA s.r.o. 24.02.2021
Faktúra 5605747696 Poplatky za služby v sieti Oange. 1,00 s DPH 6372119 22.02.2021 ORANGE Slovensko a.s. 24.02.2021
Faktúra 2021025 Dezinsekcia izieb na internáte. 248,00 s DPH 5/2021 17.02.2021 DDD-DEROS s.r.o. 17.02.2021
Faktúra 21030004 Čistiace prostriedky. 79,59 s DPH 13/2021 01.03.2021 CARTA Slovakia s.r.o. 03.03.2021
Faktúra 1430656062 Poplatky za služby v sieti O2. 48,10 s DPH 81906326 16.02.2021 O2 Slovakia s.r.o. 17.02.2021
Faktúra 1073556 Ovocie a zelenina do ŠJ. 49,65 s DPH 6/2021 16.02.2021 ZELMIX s.r.o. 17.02.2021
Faktúra 8021200466 Chlieb a pečivo do ŠJ. 187,81 s DPH 1/2021 16.02.2021 VČELA-LIPPEK k.s. 17.02.2021
Faktúra 022021 Prevod FP na účet pre výber v hotovosti. 500,00 s DPH VD/4/2021 15.02.2021 Diagnostické centrum 17.02.2021
Faktúra 21020044 Školské potreby do školy. 202,89 s DPH 10/2021 12.02.2021 CARTA Slovakia s.r.o. 12.02.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9030