Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 112020 Oprava tepovača + vrecká do vysavača. 49,00 s DPH 50/2020 02.07.2020 MIRETA-Rajniaková Iveta 21.07.2020
Faktúra 1410485220 Poplatky za služby v sieti O2. 43,90 s DPH 81906326 16.07.2020 O2 Slovakia s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 820013744 Vodné + stočné. 657,47 s DPH 200720277 16.07.2020 VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. 21.07.2020
Faktúra 120065120 Jedálne kupóny. 776,12 s DPH 55/2020 08.07.2020 UP Slovensko, s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 12021920 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 71,14 s DPH VD 27/2020 08.07.2020 Diagnostické centrum 21.07.2020
Faktúra 8264066171 Poplatky za služby v sieti T-com. 19,99 s DPH 1010068503 07.07.2020 Slovak Telecom a.s. 21.07.2020
Faktúra 3120203117 PHM - benzín. 70,97 s DPH 291105 07.07.2020 Diners Club CS s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 3120138917 Potraviny do ŠJ. 395,78 s DPH 291105 07.07.2020 Diners Club CS s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 8707020412 Platba za odber plynu. 1 943.00 s DPH 030919 03.07.2020 SPP a.s. 21.07.2020
Faktúra 062020 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 17,28 s DPH VD 26/2020 03.07.2020 Diagnostické centrum 21.07.2020
Faktúra 062020 Príspevok zamestnávateľa na stravu zamestnancom. 6,79 s DPH VD 25/2020 02.07.2020 Diagnostické centrum 21.07.2020
Faktúra 20070013 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 90,21 s DPH 55/2020 02.07.2020 CARTA Slovakia s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 1202206384 Školské tlačivá. 68,60 s DPH 8/2020 17.07.2020 ŠEVT a.s. 21.07.2020
Faktúra 062020 Tvorba sociálneho fondu. 611,90 s DPH VD 24/2020 02.07.2020 Diagnostické centrum 21.07.2020
Faktúra 3319849600 Platba za odber elektrickej energie_OM 3319849 193,00 s DPH 081218 01.07.2020 SSE a.s. 21.07.2020
Faktúra 3210516500 Platba za odber elektrickej energie_OM 3210516. 506,00 s DPH 081218 01.07.2020 SSE a.s. 21.07.2020
Faktúra 00111562 Nájom. 1 825.67 s DPH 200003 01.07.2020 LAŠTÍK 21.07.2020
Faktúra 220082288 Služby PO a BOZP. 162,00 s DPH 81 01.07.2020 LIVONEC SK s.r.o. 21.07.2020
Faktúra 2020033 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 279,57 s DPH 2/2020 30.06.2020 MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK 21.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8399