Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 10916143 Ovocie a zelenina do ŠJ. 63,33 s DPH 11/2020 12.10.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 23.10.2020
Faktúra 10916298 Ovocie a zelenina do ŠJ. 52,02 s DPH 11/2020 19.10.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 23.10.2020
Faktúra 2001504500 Potraviny do ŠJ. 359,64 s DPH 3/2020 19.10.2020 ATC_JR s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 230017291 Potraviny do ŠJ. 585,36 s DPH 1/2020 19.10.2020 INMEDIA s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 1480575959 Poplatky za služby v sieti O2. 48,10 s DPH 81906326 15.10.2020 O2 Slovakia s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 20100080 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 34,82 s DPH 97/2020 15.10.2020 CARTA Slovakia s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 10916202 Ovocie a zelenina do ŠJ. 102,57 s DPH 11/2020 14.10.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 23.10.2020
Faktúra 700200749 Zemiaky do ŠJ. 165,00 s DPH 10/2020 14.10.2020 Poľnohospodárske družstvo 23.10.2020
Faktúra 230017244 Potraviny do ŠJ. 246,39 s DPH 1/2020 14.10.2020 INMEDIA s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 5587085895 Poplatky za služby v sieti Oange. 1,91 s DPH 6372119 13.10.2020 ORANGE Slovensko a.s. 23.10.2020
Faktúra 102020 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 2 681,24 s DPH VD/36/2020 13.10.2020 Diagnostické centrum 23.10.2020
Faktúra 8020204028 Chlieb a pečivo do ŠJ. 273,92 s DPH 5/2020 13.10.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 23.10.2020
Faktúra 200100263 Revízia a servis výťahu v ŠJ. 23,90 s DPH 09.10.2020 MT_VÝŤAHY s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 6807229583 Poistenie_zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 106,55 s DPH 6807229583 21.10.2020 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 23.10.2020
Faktúra 20100055 Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky. 272,35 s DPH 94/2020 09.10.2020 CARTA Slovakia s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 10916078 Ovocie a zelenina do ŠJ. 130,10 s DPH 11/2020 08.10.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 23.10.2020
Faktúra 230016816 Potraviny do ŠJ. 455,98 s DPH 1/2020 08.10.2020 INMEDIA s.r.o. 23.10.2020
Faktúra 102020 Prevod FP na účet pre výber v hotovosti. 500,00 s DPH VD/35/2020 05.10.2020 Diagnostické centrum 05.10.2020
Faktúra 10916000 Ovocie a zelenina do ŠJ. 40,99 s DPH 11/2020 05.10.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 05.10.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8641