Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra Ročný predpis nájomného za pozemok. 1,00 s DPH 03.01.2012 MESTSKÝ ÚRAD, Ružomberok 21.05.2013
Faktúra 8020203566 Chlieb a pečivo do ŠJ. 202,06 s DPH 5/2020 16.09.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 17.09.2020
Faktúra 09200534 Toner do kopírky DEVELOP INEO 185. 71,70 s DPH 91/2020 25.09.2020 DEYMOS-Milan Oravčík 29.09.2020
Faktúra 10915629 Ovocie a zelenina do ŠJ. 68,44 s DPH 11/2020 24.09.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 29.09.2020
Faktúra 20246 Sirupy do ŠJ. 300,00 s DPH 12/2020 24.09.2020 TROPICO Z s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 700200677 Zemiaky do ŠJ. 82,50 s DPH 10/2020 24.09.2020 Poľnohospodárske družstvo 29.09.2020
Faktúra 8020203718 Chlieb a pečivo do ŠJ. 277,79 s DPH 5/2020 24.09.2020 VČELA-LIPPEK k.s. 29.09.2020
Faktúra 10915452 Ovocie a zelenina do ŠJ. 89,13 s DPH 11/2020 21.09.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 29.09.2020
Faktúra 230014734 Potraviny do ŠJ. 631,37 s DPH 1/2020 21.09.2020 INMEDIA s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 10915360 Ovocie a zelenina do ŠJ. 76,13 s DPH 11/2020 18.09.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 29.09.2020
Faktúra 2009001117 Aktualizácia a servis programu ŠJ. 48,00 s DPH 89/2020 18.09.2020 SOFT-GL s.r.o. 29.09.2020
Faktúra 6282020 Umývací prostriedok do umývačky v ŠJ. 35,40 s DPH 84/2020 17.09.2020 GASTRO-VRÁBEĽ s.r.o. 17.09.2020
Faktúra 10915271 Ovocie a zelenina do ŠJ. 79,54 s DPH 11/2020 16.09.2020 ZELMIX-Dušan Pisch 17.09.2020
Faktúra 1380515784 Poplatky za služby v sieti O2. 48,10 s DPH 81906326 16.09.2020 O2 Slovakia s.r.o. 17.09.2020
Faktúra 6810432523 Miliónové poistenie osôb prepravovaných služobným motorovým vozidlom. 29,87 s DPH 6810432523 25.09.2020 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 29.09.2020
Faktúra 5582403421 Poplatky za služby v sieti Oange. 1,09 s DPH 6372119 16.09.2020 ORANGE Slovensko a.s. 17.09.2020
Faktúra 082020 Stravné za deti v hmotnej núdzi a neodkladného opatrenia. 539,77 s DPH VD/32/2020 16.09.2020 Diagnostické centrum 17.09.2020
Faktúra 700200644 Zemiaky do ŠJ. 82,50 s DPH 10/2020 11.09.2020 Poľnohospodárske družstvo 17.09.2020
Faktúra 2020039 Mäso a mäsové výrobky do ŠJ. 88,11 s DPH 2/2020 10.09.2020 MäSO-ÚDENINY Vladimír GRAŇÁK 17.09.2020
Faktúra 2000137 Monitor, toner, baterky. 166,37 s DPH 82/2020 09.09.2020 EM_MEDIA-Martin Gregor 17.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/8551